<source id="6i8ms"><optgroup id="6i8ms"></optgroup></source>
  • 你的位置: 首頁 > 培訓資料首頁 > 領導力 > 培訓資料詳情

    內部控制制度審計實施辦法

    http://cdn-static.taoke.com/taoke/images/material_pic.jpg
    1

    星級:

    編號:90016

    加入收藏

    資料簡介:

    內部控制制度是指企業為保證企業實現經營目標、保障資產的安全、保證信息的可靠性和完整性、提高經營的經濟性和有效性、促使經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織,制約、檢查的控制系統。 本辦法所稱內部控制制度審計是指省公司各級審計機構對企業內部控制系統的健全性、符合性、有效性進行的調查、測試、評價和建議。包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統的審計。……
    大小: 38KB
    所需下載分: 1
    下載說明

    注冊為會員,可擁有1個下載分 >>免費注冊;每成功上傳一個資料可獲贈5個下載分 >>立即上傳培訓資料

    相關評論

    1條評論

    • puranly

      puranly 評級: 發表時間:2013-01-07 14:02

      OK

    發表評論歡迎登錄后發表留言
    用戶名: 密碼:
    投一票?
    1

    評級:

    評論:

    免責聲明 user_hover
     

    當前資料信息

    • 資料格式:download.ext.iconMicrosoft Word文檔
    • 所屬分類: 領導力
    • 下載:0 次 瀏覽: 48
    • 上傳者:feitianyoyo
    • 上傳時間:2012-11-28
    日日好好在线观看-日日啪 日日碰 嗷嗷啪