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    “內部審計實務操作技巧與案例分析”高級培訓班

    主打課程
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    課程收益:

    滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的要求

    培訓頒發證書:

    參加培訓班的學員,經考核合格者將頒發中國審計教育網培訓證書,作為審計人員繼續教育考核憑證。

    課程大綱:

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    內審目的是提高組織的運作效率;外審則是為對組織的財務信息的合法、公允、一貫提供合理的保證。內審的工作范圍函蓋單位流程的所有方面,而外審則只集中在財務流程及與財務信息有關的內部控制方面。隨著五部委聯合發布《企業內部控制基本規范》及《企業內部控制配套指引》,標志著內審部門的工作職責和地位從法規上得到了保障。當前既掌握審計理論又熟悉實務操作人才的缺乏依然是制約內審工作開展的重要方面。為滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的要求,中國審計教育網將舉辦“內部審計實務操作技巧與案例分析”高級培訓班,請各單位根據需要積極組織選派人員參加。

    培訓內容

    ①新準則框架和內容;②國內外先進的內部審計理念、工作思路及發展趨勢;③內部審計中關注的重點、難點問題;④內部審計在風險管理、控制和治理中的作用;⑤內部審計風險管理和內部控制;⑥舞弊調查與審計;⑦結合《行政事業單位內部控制規范(試行)》、《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》、《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》的內容講解現階段內部控制中存在的問題;⑧結合案例講解內部審計實務操作技巧與技術方法。

    培訓師介紹:

     
    為保證授課質量和效果,培訓班將由南京審計大學、國家會計學院、北京理工大學等知名教授及國內具有實踐經驗的審計專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。

    本課程名稱: “內部審計實務操作技巧與案例分析”高級培訓班

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