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內部控制制度與風險管理培訓班

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培訓頒發證書:

參加培訓的學員,經考核合格者將頒發中國審計教育網培訓證書,可作為審計人員繼續教育考核憑證。

課程大綱:

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⑴企業內部控制理論與法規綜述;⑵內控制度的規范和指引;⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;⑷風險管理及內控框架性要求;⑸建立企業內部控制的流程;⑹內控環境建設;⑺企業設計內部控制的風險控制;⑻內部控制的評價;⑼企業風險類別及其風險評估;⑽構建企業風險管理的關鍵成功要素;⑾風險管理的具體技巧及方法標準;⑿全面風險管理的總體目標;⒀財務風險管理實施路線;⒁實施風險管理與內控項目的誤區;⒂現階段風險管理、內部控制中存在的薄弱環節;⒃經典案例解析。

培訓師介紹:

 
為保證授課質量和效果,培訓班將由財政部、審計署相關司局領導,南京審計大學、國家會計學院等知名教授及國內具有實踐經驗的專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。

本課程名稱: 內部控制制度與風險管理培訓班

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講師動態評分 與同行相比

授課內容與課綱相符00%

講師授課水平00%

服務態度00%

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